附件1:公开模板
鱼台县残疾人联合会2014年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责。
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)指导和管理各类残疾人社团组织。
2、机构设置
。残疾人联合会下设办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、宣传文体部。
3、单位构成。纳入2014年部门决算的单位有局机关和残疾人劳动服务中心。
二、公开表格
1、2014年收入支出决算总表
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单位:万元
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收入
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支出
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项 目
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金额
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项 目
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金额
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一、财政拨款收入
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348.8
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一、一般公共服务支出
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385.8
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其中:政府性基金
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防
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三、事业收入
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11.8
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土资源气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国债还本付息支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
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360.6
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本年支出合计
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385.8
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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其中:提取职工福利基金
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其中:项目支出结转和结余
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转入事业基金
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年末结转和结余
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其中:项目支出结转和结余
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合计
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360.6
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合计
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385.8
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2、2014年收入决算表
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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本年收入合计
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财政拨款收入
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上级补助收入
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事业收入
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经营收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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合计
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360.6
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348.8
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11.8
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3、2014年支出决算表
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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经营支出
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对附属单位补助支出
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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385.8
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121.1
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264.7
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4、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计
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因公出国(境)费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行 维护费
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13.4
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13.4
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11
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2.4
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三、预算执行情况分析
2014年度本部门决算收入 360.6万元,比上年减少 11.4万元,增长(降低)3 %,主要原因为:事业收入减少。与2014年度部门预算收入 285万元相比,多收(少收) 75.6 万元,主要原因为:其中有省市级拨款。
2014年度本部门决算支出 385.8 万元,比上年增加(减少) 30.7万元,增长降低 8 %,主要原因为:。与2014年度部门预算支出 173.8万元相比,多支(少支)212 万元,主要原因为:。多支资金的来源为:省市级拨款。
四、“三公”经费支出情况
2014年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共13.4 万元,比上年减少 5.3万元,增长(降低) 39 %,主要原因为公务接待费降低。其中:
1、因公出国(境)费 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
2、公务用车购置及运行费 11 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费 0 万元。若本年购置公务用车请详细说明情况。
(2)公务用车运行维护费 11万元。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。
截至2014年底,本部门公务用车保有量为 1辆。
3、公务接待费 2.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:部门全部收入和支出。
2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、其他名词解释。