附件1:公开模板
鱼台县文广新局部门2014年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责。
(一)贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权、文物工作的方针政策、法律法规规章;拟订全县文化艺术事业、广播电影电视业、新闻出版业的政策规定、发展规划并组织实施;负责文化广电新闻出版领域体制改革的具体实施工作;组织实施文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设和基层设施建设;拟订我县文物工作的政策规定并组织实施。
(二)拟订全县文化产业发展规划和政策并组织实施;指导、协调全县文化产业发展。
(三)指导文化艺术创作、生产、科研和宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。
(四)指导管理全县社会文化事业;指导公共文化服务事业和基层文化建设;指导开展群众文化活动,管理全县性重大文化活动;拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(五)负责全县电影发行、放映工作,制定全县电影发行、放映工作的发展规划和管理办法;负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管工作;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目,审查其内容和质量。
(六)负责全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版单位行业的监管;指导文化、广播电影电视、新闻出版行业社团的业务活动;负责监管从事演艺活动、从事出版活动的民办机构;指导、监督全县文化市场综合执法工作;拟订全县“扫黄打非”政策并监督实施。
(七)负责全县新闻单位记者证的审核、申报和管理工作;负责国内报刊社驻鱼记者站的监管工作;组织查处重大新闻违法活动。
(八)管理全县出版活动;负责对从事出版活动民办机构的监管工作;指导出版物市场经营活动的监管工作;指导并依法审核出版物的出版计划和选题;组织指导重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作;负责全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。
(九)负责全县著作权管理工作,指导著作权侵权案件和涉外侵权案件的查处工作,调解著作权纠纷,处理涉外著作权事宜。
(十)负责全县印刷业的监管工作。
(十一)管理对外文化工作,推动港澳台文化交流,组织实施大型对外文化交流活动。
(十二)拟订全县文物事业发展规划和年度计划并组织实施;组织指导文物科研工作,推动全县文物科学技术进步。
(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置。办公室、人事科、社会文化科、新闻报刊与版权印刷发行管理科、文化产业科
3、单位构成。鱼台县文化馆、鱼台县图书馆、鱼台县文物管理所
二、公开表格
1、2014年收入支出决算总表
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单位:万元
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收入
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支出
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项 目
|
金额
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项 目
|
金额
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一、财政拨款收入
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552.86
|
一、一般公共服务支出
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其中:政府性基金
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防
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三、事业收入
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19.81
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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601.09
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八、社会保障和就业支出
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0.72
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土资源气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、国债还本付息支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
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572.68
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本年支出合计
|
601.81
|
用事业基金弥补收支差额
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结余分配
|
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年初结转和结余
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147.77
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其中:提取职工福利基金
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其中:项目支出结转和结余
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转入事业基金
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年末结转和结余
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118.63
|
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|
其中:项目支出结转和结余
|
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|
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|
|
合计
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720.44
|
合计
|
720.44
|
2、2014年收入决算表
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
572.67
|
552.86
|
|
19.81
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
571.95
|
552.14
|
|
19.81
|
|
|
|
20701
|
文化
|
405.94
|
386.13
|
|
19.81
|
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
36.71
|
16.90
|
|
19.81
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
90.40
|
90.40
|
|
|
|
|
|
2070108
|
文化活动
|
9.10
|
9.10
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
163.90
|
163.90
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
105.83
|
105.83
|
|
|
|
|
|
20702
|
文物
|
166.00
|
166.00
|
|
|
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
94.76
|
94.76
|
|
|
|
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
71.25
|
71.25
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
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3、2014年支出决算表
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
601.81
|
380.80
|
221.00
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
601.09
|
380.08
|
221.00
|
|
|
|
20701
|
文化
|
435.08
|
320.84
|
114.25
|
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
32.28
|
32.28
|
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
90.40
|
90.40
|
|
|
|
|
2070108
|
文化活动
|
9.10
|
3.10
|
6.00
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
163.90
|
76.66
|
87.25
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
139.40
|
118.40
|
21.00
|
|
|
|
20702
|
文物
|
166.00
|
59.25
|
106.76
|
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
94.76
|
|
94.76
|
|
|
|
2070299
|
其他文物支出
|
71.25
|
59.25
|
12.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
4、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行 维护费
|
|
6.55
|
0
|
4.3
|
0
|
4.3
|
2.25(陈账)
|
|
三、预算执行情况分析
2014年度本部门决算收入572.67万元,比上年减少33.78万元,增长(降低) %,主要原因为:……。与2014年度部门预算收入 万元相比,多收(少收) 万元,主要原因为:……。
2014年度本部门决算支出601.81万元,比上年减少11.67万元,增长(降低) %,主要原因为:……。与2014年度部门预算支出 万元相比,多支(少支) 万元,主要原因为:……。多支资金的来源为:……。
四、“三公”经费支出情况
2014年,本部门通过公共预算财政拨款安排的公务用车运行、公务接待等经费决算共6.55万元,比上年增加(减少) 万元,增长(降低) %,主要原因为:……。其中:
1、因公出国(境)费0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
2、公务用车运行费4.3万元。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费0万元。若本年购置公务用车请详细说明情况。
(2)公务用车运行维护费4.3万元。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。
截至2014年底,本部门公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费2.25万元。2014年的公务接待费为往年陈账。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:部门全部收入和支出。
2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、其他名词解释。